職位描述:
• 負責審計項目的具體組織實施,包括項目規劃、現場審計、報告和審計追蹤等,保證按既定的標準和時間完成審計項目;強化現場審計的組織管理和工作底稿審核,有效控制審計風險
• 負責組織對審計發現的整改追蹤,提出關閉意見,對需要升級報告的提出建議
• 與轄內分支機構相關部門和業務單元的管理人員保持良好工作關系,了解業務單元的運作和風險管理情況
• 認真閱讀業務單元報送的信息,并就重要事項提請審計中心總經理予以關注
• 負責組織或親自實施對業務單元的風險評估,理解其業務策略、計劃、產品、經營成果和風險,并就相關事項向審計中心總經理報告
• 負責組織或親自開發、維護審計單元的控制評估測試程序,保證控制評估測試程序的適用性,控制審計風險
• 根據需要,參與轄內分支機構咨詢或特殊項目,向業務部門提供非審計類服務
• 與審計團隊成員分享并向團隊成員傳授知識、技能和經驗,指導團隊成員的工作
• 負責評價審計團隊成員的工作表現,并將評價結果納入年度績效考核中
• 維護本團隊成員的和諧、團結,確保團隊的士氣和工作力;與其他團隊保持良好的合作關系
• 其它應承擔的職責
任職條件:
• 大學本科(第一學歷),金融、會計等相關專業,具有CIA/CPA/CFA等相關資格證書
• 具有一定的經濟、金融理論知識,熟悉國家經濟、金融方針政策、監管法律、法規及規章制度,熟悉銀行業務和會計準則,能夠承受較大壓力,獨立完成工作
• 具有八年以上銀行內部稽核/審計工作經驗或銀行業務工作經驗,三年以上管理經驗
• 具有良好的團隊意識,一定的組織、協調、溝通能力和良好的文字表達能力;掌握審計職業規范,熟悉經濟管理和金融運營原理,具有較強的分析問題和解決問題的能力,能夠客觀地、能夠透過現象看本質地思考和分析問題
詳見:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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