職位描述:
• 負責指定審計項目的組織實施,包括項目規劃、現場審計、報告和審計追蹤等,保證按既定標準和時間完成審計項目;強化現場審計的組織管理和工作底稿審核,有效控制審計風險
• 在本團隊高級審計經理指導下,負責指定業務范圍的現場審計,包括按照既定程序進行內控測試、編制工作底稿、提煉審計發現、提出審計建議,并對指定業務范圍的審計結果負責等
• 負責指定業務領域或業務單元審計發現整改追蹤,提出關閉意見,對需要進行升級報告的提出升級報告建議
• 負責與指定業務單元相關人員建立并保持良好的工作關系,了解業務單元的業務運作和風險管理情況
• 負責指定業務單元信息資料的搜集與整理,認真閱讀指定業務單元定期報送的信息,并就重要事項提請區域審計中心總經理或本團隊高級審計經理予以關注
• 負責指定業務單元的風險評估,保證深刻理解其業務策略、計劃、產品、經營成果和風險,并根據風險等級提出審計項目立項建議
• 負責或在本團隊高級審計經理指導下開發并維護指定業務單元的控制評估測試程序,保證控制評估測試程序的適用性,控制審計風險
• 與審計團隊成員分享知識、技能和經驗
• 其它應承擔的職責
任職條件:
• 大學本科(第一學歷),金融、會計等相關專業,具有CIA/CPA/CFA等相關資格
• 了解國家經濟、金融方針政策、監管法律、法規及規章制度,熟悉銀行批發、零售、營運、核算等業務,掌握信用風險管理、操作風險管理和會計準則等知識
• 具有六年以上銀行內部稽核/審計工作經驗或銀行業務工作經驗
• 具有良好的團隊意識、溝通能力和文字表達能力;掌握審計職業規范,熟悉經濟管理和金融運營原理,具有較強的分析問題和解決問題的能力,能夠承受較大壓力,獨立完成工作
詳見:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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